注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2022 年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
江門市蓬江區總工會2022 年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.3 萬元,完成全年預算1 萬元的29.8% ,比上年決算數增加0.04 萬元,增長15.8% 。其中:因公出國(境)費支出決算為0 萬元,完成預算0 萬元的--%(基數為0,不可比) ,比上年決算數增加0 萬元,增長--(基數為0,不可比) ;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.3 萬元,完成預算0.8 萬元的37.2% ,比上年決算數增加0.04 萬元,增長15.8% ;其中:公務用車購置支出決算為0 萬元,完成預算0 萬元的--%(基數為0,不可比) ,比上年決算數增加0 萬元,增長--(基數為0,不可比) ;公務用車運行維護費支出決算為0.3 萬元,完成預算0.8 萬元的37.2% ,比上年決算數增加0.04 萬元,增長15.8% ;公務接待費支出決算為0 萬元,完成預算0.2 萬元的0% ,比上年決算數增加0 萬元,增長--(基數為0,不可比)。
2022 年度“三公”經費支出決算小于 預算數的主要情況:認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
2022 年度“三公”經費支出決算大于 上年決算數的主要情況:公務用車運行維護費比上年決算數增加0.04萬元,主要原因是公車使用年限增加,車輛維修費增加。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0% ;公務用車購置及運行維護費支出0.3萬元,占100% ;公務接待費支出0萬元,占0% 。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0 萬元。全年使用財政撥款安排出國(境)團組0 個、累計0 人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出0.3 萬元,其中:公務用車購置支出為0 萬元,公務用車購置數0 輛。公務用車運行維護費支出0.3 萬元,公務用車保有量為1 輛,主要用于應急保障用車。
3.公務接待費支出0 萬元,主要用于無 ,共接待國外、境外來訪團組0 個,來訪外賓0 人次;發生國內接待0 次,接待人數共0 人。主要包括無。
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