江門市蓬江區發展和改革局2022年度“三公”經費財政撥款支出決算為2.01萬元,完成全年預算2.01萬元的100%,比上年決算數減少1.98萬元,下降49.6%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的--%(基數為0,不可比),比上年決算數增加0萬元,增長--(基數為0,不可比);公務用車購置及運行維護費支出決算為1.53萬元,完成預算1.53萬元的100%,比上年決算數減少1.65萬元,下降51.8%;其中:公務用車購置支出決算為0萬元,完成預算0萬元的--%(基數為0,不可比),比上年決算數增加0萬元,增長--(基數為0,不可比);公務用車運行維護費支出決算為1.53萬元,完成預算1.53萬元的100%,比上年決算數減少1.65萬元,下降51.8%;公務接待費支出決算為0.48萬元,完成預算0.48萬元的100%,比上年決算數減少0.33萬元,下降41%。
2022年度“三公”經費支出決算等于預算數的主要情況:認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出與預算持平。
2022年度“三公”經費支出決算小于上年決算數的主要情況:認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比上年支出有所節約。
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
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