江門市濱江新區開發建設管理委員會2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
江門市濱江新區開發建設管理委員會2019年度“三公”經費財政撥款支出決算為1.51萬元,完成預算11萬元的13.73%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的100%;公務用車購置及運行費支出決算為1.51萬元,完成預算6.00萬元的25.17%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算5.00萬元的0%。
2019年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要情況:認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出1.51萬元,占100%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排本機關個單位出國團組0個、累計0人次。開支內容包括:無支出
2.公務用車購置及運行維護費支出1.51萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2019年公務用車購置數0輛。公務用車運行及維護支出1.51萬元,本級機關公務用車保有量為1輛,主要用于日常工作。
3.公務接待費支出0萬元,主要用于無支出。2019,本機關共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發生國內接待0次,接待人數共0人,主要包括:接待0次。
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
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