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                2019年江門市蓬江區(qū)總工會一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
                發(fā)布時間: 2020-10-09 打印】 【 關(guān)閉

                江門市蓬江區(qū)總工會2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

                (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

                江門市蓬江區(qū)總工會2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.51萬元,完成預算1萬元的51%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的100%;公務用車購置及運行費支出決算為0.51萬元,完成預算0.80萬元的63.75%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算0.2萬元的0%

                2019年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要情況:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。

                (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

                2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出0.51萬元,占100%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

                1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排本機關(guān)個單位出國團組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括:無支出

                2.公務用車購置及運行維護費支出0.51萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2019年公務用車購置數(shù)0輛。公務用車運行及維護支出0.51萬元,本級機關(guān)公務用車保有量為1輛,主要用于機要通信出行。

                3.公務接待費支出0 萬元,主要用于無支出2019,本機關(guān) 共接待國外來訪團組0 個,來訪外賓0 人次;發(fā)生國內(nèi)接待0 次,接待人數(shù)共0 人,主要包括:接待0次。



                一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

                部門: 江門市蓬江區(qū)總工會

                單位:萬元

                預算數(shù)

                決算數(shù)

                合計

                因公出國(境)費

                公務用車購置及運行費

                公務接待費

                合計

                因公出國(境)費

                公務用車購置及運行費

                公務接待費

                小計

                公務用車購置費

                公務用車
                運行費

                小計

                公務用車
                購置費

                公務用車
                運行費

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                11

                12

                1.00

                0.00

                0.80

                0.00

                0.80

                0.20

                0.51

                0.00

                0.51

                0.00

                0.51

                0.00

                注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。





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