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                2019年江門市蓬江區(qū)司法局“三公”經費決算公開
                發(fā)布時間: 2020-09-30 打印】 【 關閉

                2019年江門市蓬江區(qū)司法局“三公”經費決算情況說明


                  一、 “三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

                  江門市蓬江區(qū)司法局2019年度“三公”經費財政撥款支出決算為3.68萬元,完成預算4.1萬元的89.76%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的0%;公務用車購置及運行費支出決算為2.26萬元,完成預算2.3萬元的98.26% ;公務接待費支出決算為1.42萬元,完成預算1.8萬元的78.89% 。

                  2019年度“三公”經費支出決算小于預算數(shù)的主要情況:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。

                  二、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                  2019年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出2.26萬元,占61.41%;公務接待費支出1.42萬元,占38.59%。具體情況如下:

                  1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局機關及下屬1個單位出國團組0個、累計0人次。開支內容包括:無。

                  2.公務用車購置及運行維護費支出2.26萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2019年公務用車購置數(shù)0輛。公務用車運行及維護支出2.26萬元,2019年局機關及下屬1個單位公務用車保有量為2輛,主要用于公務用車維修費、衛(wèi)星定位服務費、車輛保險、保養(yǎng)、加油費等。

                  3.公務接待費支出1.42萬元,主要用于上級檢查、調研和相關單位的交流招待費用。2019年,局機關及下屬1個單位共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內接待15次,接待人數(shù)共179人,主要包括上級單位檢查、調研和相關單位的交流招待費用。


                一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                部門: 江門市蓬江區(qū)司法局

                單位:萬元

                預算數(shù)

                決算數(shù)

                合計

                因公出國(境)費

                公務用車購置及運行費

                公務接待費

                合計

                因公出國(境)費

                公務用車購置及運行費

                公務接待費

                小計

                公務用車
                購置費

                公務用車
                運行費

                小計

                公務用車
                購置費

                公務用車
                運行費

                1

                2

                3

                4

                5

                6

                7

                8

                9

                10

                11

                12

                4.10

                0.00

                2.3

                0.00

                2.30

                1.80

                3.68

                0.00

                2.26

                0.00

                2.26

                1.42

                注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。其中,預算數(shù)為“三公”經費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 


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