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                2014年江門市蓬江區民政局部門決算
                發布時間: 2016-07-15 打印】 【 關閉

                2014年江門市蓬江區民政局部門決算基本情況說明

                 

                一、部門基本情況

                (一)部門機構設置、職能

                江門市蓬江區民政局是主管全區民政工作的職能部門。主要職能:負責全區優撫撫恤、烈士褒揚、組織協調救災工作、最低生活保障及流浪乞討人員社會救助工作、基層群眾自治組織及社區建設、行政區劃、地名管理及區域界線管理工作、社會福利事業、老齡工作、收養登記、慈善公益事業、婚姻登記、社會組織管理、殯葬管理、社工人才隊伍建設、福利彩票銷售管理等。

                納入部門預算編制有1個行政(事業)單位,行政單位蓬江區民政局。

                (二)人員構成情況

                江門市蓬江區民政局編制11人,實有14人,離退休8人。

                (三)決算年度的主要工作任務

                一是以建設困難群眾救助中心為契機,全面推進救災救濟工作,抓好低保、低收入家庭申請、進一步提高醫療救助水平,使我區低保對象在就醫方面得到更好的保障。建立副科級以上領導干部聯系困難戶制度,通過開展幫扶活動,切實解決困難群眾實際困難問題。提高供養標準,確保五保供養工作落實。積極開展防災減災工作。二是以建設復退軍人服務中心為契機,全面加強雙擁優撫安置工作。抓好區復退軍人服務管理中心建設,搭建起政府與復退軍人之間的溝通平臺。加強雙擁優撫安置工作,做好軍民共建,進一步為重點優撫對象“解三難”,使國家的優撫政策得到徹底貫徹落實。三是加強基層政權和社區建設。做好村務公開和社區網格化建設,全面推進家庭綜合服務中心建設工作,依托區社會組織孵化基地,大力推進社會工作職業化、專業化建設。四是以建設區老年人公寓為契機,不斷健全和完善養老服務體系。2014年重點的項目蓬江區老年公寓,該項目將建設成省級區域性示范養老機構,推動我區提升養老服務上新水平。加強養老服務體系建設。進一步推進多元化養老服務體系建設,構建以居家為基礎、社區為依托、機構為支撐的適度普惠型社會養老服務格局。開展“銀齡安康行動”,為1.2萬多名老年人統一購買老年人意外傷害保險。五是加強福利彩票發行工作,有序拓展市場,推動我區福彩銷量穩步上升。

                二、收入決算說明

                2014 年部門收入決算7598.58萬元。其中:財政撥款收入6838.15萬元,占89.99%;其他收入760.43萬元,占10.01%。

                三、支出決算說明

                2014年部門支出決算6832.77萬元。其中:財政撥款收入安排的支出6232.78萬元,包括:

                (一)基本支出323.46萬元,占5.18%。主要為:工資福利支出159.56萬元,對個人和家庭的補助131.56萬元,商品和服務支出32.34萬元。

                (二)項目支出5909.32萬元,占94.82%。按支出功能科目劃分,具體如下:

                1.社會保障和就業支出決算支出4167.05萬元,主要支出項目有民政管理實務、撫恤、退役安置、社會福利、城市居民最低生活保障、其他城市生活救助、自然災害生活救助、農村最低生活保障、其他農村生活救助、其他社會保障和就業支出,支出比上年同期增加(或減少)的原因是業務增多,資助的人員增多。

                2.醫療衛生與計劃生育支出決算支出81萬元,主要支出項目有醫療保障,支出比上年同期增加的原因是新增的項目。

                3、其他支出決算支出1661.27萬元,主要支出項目彩票公益金安排的支出。

                四、“三公”經費決算說明

                2014年江門市蓬江區民政局(含下屬單位)用財政撥款開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計11.03萬元。

                (一)因公出國(境)經費支出0萬元。

                (二)公務用車購置費支出0萬元。

                (三)公務用車運行維護費支出10.9萬元,2014年公務用車保有量2輛。主要包括用于保障2輛公務用車的全年運行維護費用。

                (四)公務接待費支出0.13萬元,2014年發生國內接待1次,接待人數共14人。主要包括用于外地本系統單位來訪人員。

                 “三公”經費增減變化原因:2014年“三公”經費支出合計11.03萬元,比上年同期減少7.07萬元。其中:

                (一)因公出國(境)經費支出0萬元,與上年同期持平。

                (二)公務用車購置費支出0萬元,與上年同期持平。

                (三)公務用車運行維護費支出10.9萬元,與上年同期持平。

                (四)公務接待費支出0.13萬元,比上年同期減少7.07萬元,減少原因公務接待減少。

                 

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