一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
(一)科技局主要職責是貫徹落實黨和國家科技工作的方針、政策,會同有關部門編制科技發展規劃和年度計劃;組織申報和實施科技攻關計劃、星火計劃、火炬計劃等科技項目;承擔推進全區創新體系建設職責,強化發展戰略性新興產業、高新技術產業及應用技術的開發與推廣工作;做好高新技術企業、民營科技企業、工程技術研究開發中心、高新技術產品推薦申報工作,指導科技示范推廣基地、科技型中小企業技術創新工作;牽頭擬訂促進產學研結合的相關政策,指導科技成果轉化工作組織擬訂實施全區知識產權及專利工作規劃,負責組織開展知識產權與專利管理工作;會同有關部門開展抗震救災管理、實施及防震抗震的宣傳工作;組織開展宣傳科學思想,普及科技知識,指導科技團體開展學術活動等工作。
(二)江門市蓬江區科學技術局加掛江門市蓬江區知識產權局牌子,江門市蓬江區科學技術協會機關職能由區科學技術局(區知識產權局)承擔,按其章程運作。
(三)行政編制7名。內設3個股室:辦公室、科技股(與知識產權股合署辦公)、科普股。其中:局長1名(兼任區科學技術學會主席),副局長2名(其中1名副局長兼任區科學技術協會副主席,1名副局長兼任知識產權局局長)。下屬事業單位2個,分別為科技中心和生產力促進中心。業務指導廣東科炬高新技術創業園(原火炬創業園)和蓬江區創新創意產業園。
納入部門預算編制有下屬1個事業單位。
(二)人員構成情況
蓬江區科技局編制8人,實有7人,離退休5人。下屬事業單位編制1人,實有5人。
(三)決算年度的主要工作任務
(一)全力推進創新創意產業,促進創新驅動發展
1、學習先進,高起點規劃蓬江區創新創意產業發展
2、升級蓬江區創新創意產業,描繪江門智谷發展藍圖
3、穩步推進創新創意園區建設,服務能力進一步提升
4、招商引智,共商創新創意發展之策
(二)多措并舉,推動科技金融產業融合進入實質性階段
一是支持、推動工商銀行中邦支行建立科技支行。
二是出臺科技金融結合扶持政策。
三是繼續引導粵科潤華風投基金加大對高新技術產業投入力度。
(三)統籌整體,扎實推進各項創新驅動發展工作
1、營造創新環境,培育創新主體
一是加強高新技術企業培育、指導和管理工作,落實優惠政策鼓勵,鼓勵企業加大科研投入。
二是通過項目實施,促進科技型中小企業發展壯大。
2、集聚創新資源,大力推動科技成果轉化
一是向上爭取各類科技計劃項目,指導企業選好項目并協助其填寫項目申報書。
二是為激勵企業將科研成果轉化為經濟效益,提高自主創新能力,增強自身市場競爭力。
3、鼓勵發明創造,激發企業創新創造活力
一是加強企業知識產權制度實施和專利的獎勵力度。
二是大力營造保護知識產權的濃厚氛圍。
(四)創新科普推廣模式,落實科普惠農工作
1、拓寬科普范圍,營造全民科普的氛圍
一是積極開展科普進社區活動。
二是積極推進科普進校園活動。
三是科普劇大賽成績突出。
四是新增了科普宣傳畫廊5處,共,營造全民科普的良好氛圍。
2、落實科普惠農,助推新農村建設
3、加強防震減災的宣傳力度,提高市民應急能力
二、收入決算說明
2014年部門收入決算4,809.22萬元。其中:財政撥款收入4,686.93萬元,占97%;其他收入122.29萬元,占3%。
三、支出決算說明
2014年部門支出決算3,793.73萬元。其中:財政撥款收入安排的支出3,722.76萬元,包括:
(一)基本支出152.99萬元,占4%。主要為:工資福利支出77.27萬元,對個人和家庭的補助55.88萬元,商品和服務支出19.59萬元,對企事業單位的補貼0.25萬元。
(二)項目支出3,569.77萬元,占96%。按支出功能科目劃分,具體如下:
1.一般公共服務(類)人大事務(款)決算支出28.57萬元,主要支出項目有一般行政管理事務決算支出28.57萬元,比上年同期減少0.78萬元。
2.科學技術支出決算支出3,541.19萬元,主要支出項目有應用技術研究與開發(科技三項費用)3,328萬元,科普經費99.89萬元,防震抗震經費10萬元,專利平臺維護費25萬元,科技中心經費15萬元,科技型中小企業創新資金50萬元,對企事業單位的補貼28.58萬元,專項建設經費13.3萬元。支出項目比上年同期減少的原因是應用技術研究與開發比上年同期減少584.5萬元。
四、“三公”經費決算說明
2014年蓬江區科技局(含下屬單位)用財政撥款開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計7萬元。
(一) 因公出國(境)經費支出0萬元。
(二) 公務用車購置費支出0萬元。
(三)公務用車運行維護費支出3.06萬元,2014年公務用車保有量 2 輛。主要包括運行維護費支出3.06萬元。
(四)公務接待費支出3.94萬元,2014年發生國內接待84 次,接待人數共 493 人。主要包括科技項目專家評審接待,創新創意產業招商引資、科普活動及專家講堂等接待。
“三公”經費增減變化原因:2014年“三公”經費支出合計7萬元,比上年同期增加 0.74萬元。其中:
(一)因公出國(境)經費支出 0萬元,與上年同期持平。
(二)公務用車購置費支出0萬元,與上年同期持平。
(三)公務用車運行維護費支出3.06萬元,比上年同期減少0.17萬元,減少原因:節約開支。
(四)公務接待費支出3.94萬元,比上年同期增加0.91萬元,增加原因: 創新創意產業招商引資。
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