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                2015年度蓬江區社會保險基金管理局部門預算
                發布時間: 2016-07-15 打印】 【 關閉

                 

                第一部分  2015年江門市蓬江區社會保險基金管理局

                預算基本情況說明

                 

                一、部門基本情況

                (一)部門機構設置、職能

                江門市蓬江區社會保險基金管理局是負責全區社會保險業務經辦和基金管理的職能部門。主要職能:

                1.貫徹執行國家、省、市和區有關社會保險方面方針政策、法律法規和各項管理制度、規定;

                2.負責制定轄區社會保險基金的征繳規劃、任務目標;負責執行社會保險基金預決算工作;

                3.負責轄區社會保險經辦業務咨詢、信訪、行政復議、行政訴訟等工作;

                4.負責經辦區直機關、事業單位、社會團體和轄區所有企業、個體工商戶等用人單位的社會保險登記,辦理社會保險登記單位參保人及靈活就業人員、城鄉居民參保人的社會保險關系的建立(含視同繳費年限審核、建賬)、中斷、轉移、接續和終止工作,審核和發放轄區參保人的各項社會保險待遇;負責轄區所有企業退休干部職級補貼和軍轉干部補貼等代發工作;負責轄區參保人醫療保險、工傷保險費用先行支付后的追償工作;

                5.負責管理轄區內參保單位及其參保人社會保險繳費記錄、社會保險業務檔案和個人帳戶信息資料管理工作及轄區參保人社會保障卡發放工作;

                6.負責轄區居民社會保險費的征繳;負責補充醫療保險和普通門診醫療費用統籌基金籌集;

                7.負責轄區社會保險數據信息的采集、統計、分析及管理工作;負責編制轄區各項社會保險基金的年度、季度、月度財務報表;執行社會保險基金財務制度和社會保險稽核工作;

                8.執行社會保險基金統籌和調劑的具體辦法,負責轄區社會保險基金的管理、存儲、劃撥;

                9.負責轄區所有定點醫療機構、零售藥店服務協議的簽訂、協議管理,負責對轄區定點醫療機構、零售藥店進行檢查和考核、考評;

                10.負責提出轄區定點醫療機構結算定額標準的意見;負責轄區定點醫療機構的費用結算工作;負責商業性保險公司的費用結算工作;

                11.負責轄區參保人普通門診醫療費用統籌定點醫療機構選點登記和變更業務;

                12.負責轄區參保人醫療保險特定病種門診申請登記和專用證資格審核、年審及發放業務;

                13.負責轄區參保人非定點醫療機構就醫、個人異地約定醫療機構申請受理、審批及管理;

                14.負責各項社會保險經辦業務稽核和內審內控工作;

                15.負責轄區社會保險業務檔案管理工作;

                16.擬定社會保險宣傳計劃,開展社會保險宣傳工作;

                17.承辦區人民政府、區人力資源和社會保障局、市社會保險基金管理局交辦的其他事項。

                納入部門預算編制有0個下屬行政(事業)單位。

                (二)人員構成情況

                江門市蓬江區社會保險基金管理局編制40人,實有17人,離退休0人。

                (三)預算年度的主要工作任務

                1.強化社保基金監管。加強稽核力度,嚴格按照稽核內控程序定期或不定期對本局的業務經辦及基金運行情況進行稽核分析、督促整改,促進各項經辦業務的規范化,提高風險監控能力;加強和規范我區定點醫療機構的醫保協議管理,開展月度專項檢查及相關政策解讀和培訓活動,確保社保基金合理支出。

                2.完善內部規章制度。繼續完善內部管理制度和優化業務經辦流程,不斷縮短各項工作的辦結時間,提高業務經辦水平和效率,提升群眾滿意度。

                3.推進社會保障卡“一卡通”工作。全面推進社會保障卡待遇發放,嚴格貫徹落實新《廣東省失業保險條例》的文件精神,做好宣傳和解讀工作,為即將開展的失業“一站式”服務提供援助支持。

                4.實施綜合窗口服務。為了方便群眾辦理有關社保業務,我局不斷調整服務大廳的窗口服務功能,各業務股室根據自身情況改變原有的工作模式,由原來的單一窗口負責單一業務,努力改變為所有窗口綜合受理業務,目前養老失業和社保關系業務已全面實現由“一窗單能”變“一窗辦結”,我局將繼續全面梳理經辦流程,確保醫保、工傷、生育各項業務綜合窗口職能的實現,縮短群眾辦事時間。

                5.加強學習培訓。定期開展內部人員業務技能和綜合素質培訓,結合崗位和任職需要,科學安排崗位輪訓,全面提高工作能力和業務水平。

                二、收入預算說明

                2015年部門收入預算587.34萬元,其中:公共財政一般公共預算收入572.32萬元,占97.44%,上年結轉結余15.02萬元,占2.56%。

                三、支出預算說明

                (一)支出總體情況

                2015年部門支出預算587.34萬元,包括:社會保障和就業支出538.10 萬元,占91.62%;醫療衛生與計劃生育支出8.29 萬元,占1.41%;住房保障支出25.93 萬元,占4.41%;其他支出15.02萬元,占2.56%。

                (二)公共財政預算一般公共預算和基金預算支出情況

                2015年公共財政預算一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共572.32萬元。其中:

                基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)229.42萬元。

                項目支出預算342.90萬元,主要支出項目社會保險經辦機構148.30萬元,其他人力資源和社會保障管理事務支出194.60萬元。

                四、“三公”經費預算說明

                2015年江門市蓬江區社會保險基金管理局用財政撥款數開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計10萬元。

                (一)因公出國(境)經費支出0萬元。

                (二)公務用車購置費支出0萬元。

                (三)公務用車運行維護費支出8萬元,主要用于保障2輛公務用車日常運行、維護。

                (四)公務接待費支出2萬元,主要包括單位日常公務接待。

                “三公”經費預算增減變化的主要原因是:2015年“三公”經費支出預算合計10萬元,與上年預算數持平。其中:

                (一)因公出國(境)經費支出預算0萬元,與上年預算數持平

                (二)公務用車購置費支出預算0萬元,與上年預算數持平

                (三)公務用車運行維護費支出預算8萬元,與上年預算數持平

                (四)公務接待費支出預算2萬元,與上年預算數持平

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                  

                 

                 

                 

                 

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