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                蓬江區信訪局2016年度部門決算公開
                發布時間: 2017-09-27 打印】 【 關閉

                  目       錄    

                  第一部分  蓬江區信訪局概況 

                  一、 部門職責 

                  二、 機構設置 

                  第二部分  蓬江區信訪局2016年部門決算表 

                  一、收入支出決算總表 

                  二、收入決算表 

                  三、支出決算表 

                  四、財政撥款收入支出決算總表 

                  五、一般公共預算財政撥款支出決算表 

                  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

                  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

                  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

                  第三部分  蓬江區信訪局2016年部門決算情況說明 

                  第四部分  名詞解釋 

                 

                  第一部分   蓬江區信訪局概況 

                  (一)部門主要職責 

                  蓬江區信訪局是主管全區信訪維穩工作的職能部門。主要職能: 

                  (一)受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項; 

                  (二)承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項; 

                 ?。ㄈ﹨f調處理重要信訪事項; 

                 ?。ㄋ模┒酱贆z查信訪事項的處理; 

                 ?。ㄎ澹┭芯俊⒎治鲂旁L情況,開展調查研究,及時向本級人民政府提出完善政策和改進工作的建議; 

                 ?。Ρ炯壢嗣裾渌ぷ鞑块T和下級人民政府信訪工作機構的信訪工作進行指導; 

                 ?。ㄆ撸┴撠煱研旁L件快速往下轉送,承擔文件速遞局功能。 

                  (二)機構設置 

                  按照部門決算編報要求,納入區信訪局2016年部門決算編報范圍的單位共0個,包括局(委、部、辦)本級和下屬0個預算單位。區信訪局內設接訪督查股、綜合股兩個股室;區信訪局編制5人,實有9人,雇傭人員4人。 

                 

                  第二部分   蓬江區信訪局2016年部門決算表 

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                  第三部分   蓬江區信訪局2016年部門決算情況說明 

                  一、2016年度收入支出決算總體情況說明 

                  (一)年度收入總體情況 

                  蓬江區信訪局2016年度總收入266.08萬元,其中本年收入266.08萬元。具體情況如下: 

                  1.財政撥款收入263.18萬元,比上年決算數減少67.32元,下降20.37 %。主要原因:根據2015年的開支情況和結合2016年的工作計劃,對相應的款項作相應的調整。 

                  2.上級補助收入0萬元,比上年決算數持平。 

                  3.事業收入 0萬元,比比上年決算數持平。 

                  4.經營收入0 萬元,比上年決算數持平。 

                  5.其他收入 2.90萬元,比上年決算數增加2.90萬元。主要原因:該款項為2015年結余款項。 

                  (二)年度支出總體情況 

                  蓬江區信訪局2016年度總支出266.08萬元,其中本年支出263.18萬元。具體情況如下: 

                  1.一般公共服務(類)支出 213.36萬元,基本支出:9.79萬元;項目支出:203.57萬元;主要用于信訪局辦公、設備購置及維護費、政府采購以及綜治維穩中心辦公、設備購置及維護費、聘請人員、培訓費、差旅費、辦公場所租賃費及其他商品和服務支出等,比上年決算數減少17.15萬元,下降7.4%,主要原因是嚴格按照有關規定,減少辦公設備購置,和嚴格執行有關規定,減少培訓、差旅等方面開支。 

                  2.其他支出:49.82萬元,項目支出:49.82萬元。主要用于解決各鎮、街,部門信訪維穩工作經費和開展相關信訪維穩工作等。比2015年決算數減少50.15萬元,減少50.16%。主要原因是信訪情況穩中有降。 

                  3. 年末結轉和結余:2.90萬元。 

                  二、2016年度財政撥款收入支出總表說明 

                  (一)2016年度財政撥款收入說明 

                  蓬江區信訪局2016年度財政撥款收入合計263.18萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入 263.18萬元,比年初預算數減少12.92萬元,下降4.6 %;主要原因是嚴格按照有關規定,減少辦公設備購置,和嚴格執行有關規定,減少培訓、差旅等方面開支;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,比年初預算相比持平;主要原因是我局不存在政府性基金預算財政撥款。 

                  (二)2016年度財政撥款支出說明 

                  蓬江區信訪局2016年度財政撥款支出合計263.18萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出 263.18萬元,比年初預算數減少12.92萬元,下降4.6 %;主要原因是嚴格按照有關規定,減少辦公設備購置,和嚴格執行有關規定,減少培訓、差旅等方面開支;政府性基金預算財政撥款支出0萬元,比年初預算相比持平;主要原因是我局不存在政府性基金預算財政撥款。 

                  三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

                  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 

                  蓬江區信訪局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為3.42萬元,完成預算9萬元的37.9 %。其中:因公出國(境)費支出決算為 0萬元,完成預算0萬元的100 %;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的100 %;公務接待費支出決算為3.42萬元,完成預算9 萬元的37.9 %。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。與上年相比,2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少0.13萬元,下降3.7%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,相比持平;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,相比持平;公務接待費支出決算減少0萬元,相比持平。因公出國(境)費支出減少0萬元,相比持平;公務用車購置及運行維護費支出減少0萬元,相比持平;公務接待費支出減少0.13萬元,下降3.7%?!叭苯涃M中因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費等支出相比持平,公務接待支出減少的原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。 

                  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 

                  2016年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費 0萬元,占 0%;公務用車購置及運行維護費支出 0萬元,占 0%;公務接待費支出3.42萬元,占100 %。具體情況如下: 

                  1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局(部、委、辦)機關及下屬0個單位出國團組 0 個、累計0人次。(1)參加0會議支出 0萬元;(2)出國談判、工作磋商支出0萬元;(3)境外業務培訓及考察0萬元。 

                  2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中:公務用車購置支出為 0萬元,2016年公務用車購置數0輛;公務用車運行及維護支出 0萬元,2016年局(部、委、辦)機關及下屬0個單位公務用車保有量0 輛。 

                  3.公務接待費支出3.42萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年,局(部、委、辦)機關及下屬0個單位共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發生國內接33次,接待人數共336人。主要包括上級單位檢查和相關單位交流工作等各類公務接待支出。 

                  四、其他重要事項的情況說明 

                  (一)機關運行經費支出情況 

                  2016年本部門機關運行經費支9.79萬元,比上年增加0.25萬元,增長2.5%。主要原因是:增加了綜治維穩中心、政府服務熱線等兩個單位的辦公開支。 

                  (二)政府采購支出情況說明 

                  2016年本部門政府采購支出總額2.00萬元,其中:政府采購貨物支出2.00萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。 

                  (三)國有資產占用情況 

                  截至,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛(用于機要通信、應急工作)、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

                  (四)預算績效管理工作開展情況。 

                     2016年蓬江區信訪局不存在預算績效管理工作開展情況。 

                  

                  第四部分  名詞解釋 

                  一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。 

                  二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。 

                  三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

                  四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。 

                  五、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

                  六、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

                   七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

                相關附件: